2017年繳納的增值稅滯納,在企業(yè)所得稅匯算清繳時要調(diào)增嗎,該填那張表,我已經(jīng)申報了...529681提問
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感謝提問!稅收行政性罰款和稅收滯納金,不可以稅前扣除。滯納金的金額很大么?資產(chǎn)數(shù)據(jù)怎么錯的?
老師好,我們?nèi)〉醚b修費(fèi)發(fā)票是2018年5月,計入長期待攤費(fèi)用,租房合同是從2017年11月...207308提問
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感謝提問!裝修費(fèi)在剩余合同期限內(nèi)攤銷。
會計科目使用:新建企業(yè),先打款10萬元(其中:4.6萬預(yù)付款買材料,銀行存款5.4萬。)借...王薇提問
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感謝提問!是的,可以這樣做,建議分錄分開 借 銀行 10萬 貸 資本10萬
請問老師 甲公司是一人(王某)股東,注冊資本100萬,實(shí)收資本0元,現(xiàn)將20%的股份以1...185****0677提問
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感謝提問!資本未到賬,不需要進(jìn)行賬務(wù)處理,但是未到賬發(fā)生股權(quán)轉(zhuǎn)讓,這個你最好咨詢下你當(dāng)?shù)貒悺?/p>
你好,外貿(mào)企業(yè)出口開票金額要比內(nèi)購的入庫金額小,也就是有點(diǎn)虧著賣,這樣換匯成本是...138****1808提問
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感謝提問!你只要業(yè)務(wù)真實(shí),按照正常市價銷售就可以。
老師,現(xiàn)在稅局要求不能做虧損,需要把管理費(fèi)用全部調(diào)掉,但是管理費(fèi)用是用銀行存款付...137****1251提問
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感謝提問!調(diào)表不調(diào)賬,業(yè)務(wù)是真真實(shí)發(fā)生 沒有錯誤的。
老師您好,我們公司有一部分17年的成本票匯算之前拿不到了,之前是暫估的,請問這部分...153****0681提問
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感謝提問!在納稅明細(xì)調(diào)整表里面 扣除類調(diào)整項(xiàng)目 其他
換算成本高出0.3,有什么辦法可以通過嗎?276550提問
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感謝提問!在申報表上直接做說明。
老師,我想請教一下,如果出口不能收匯,想轉(zhuǎn)免稅申報已出口的報關(guān)單(生產(chǎn)企業(yè)免抵退...189****3701提問
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感謝提問!未申報退稅改申報免稅的 國稅系統(tǒng)正常申報,退稅系統(tǒng)不操作,出口貨物對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng),如已認(rèn)證并抵扣,應(yīng)做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出。如果不能區(qū)分內(nèi)外銷的進(jìn)項(xiàng),可以按全部進(jìn)項(xiàng)*免稅銷售額/全部銷售額的比例計算轉(zhuǎn)出,其中全部銷售額包括免稅銷售...
老師您好,財稅《2018》51號那個職工教育經(jīng)費(fèi)的比例,今年的匯算清繳就可以按照8%扣除...153****0681提問
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感謝提問!實(shí)施從2018.1.1開始,匯算清繳調(diào)整是2018年度。
請問一下,公司在軍區(qū)飯店就餐,取得了通用收票票據(jù),是否可以稅前列支730302提問
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感謝提問!取得通用收票票據(jù)是可以稅前扣除的。
請問所得稅核在地稅和核在國稅有什么區(qū)別?能不能申請改到國稅,和增值稅一樣,也不用...133****0303提問
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感謝提問!這是原來營改增之前 主稅源在地稅,所得稅就在地稅 營改增后 主稅源都改在國稅,所得稅也要改為國稅。
老師 ,現(xiàn)金流量表填列購置固定資產(chǎn)。無形資產(chǎn)、其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金這個項(xiàng)目時,...130****7830提問
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感謝提問!,取在建工程的期末數(shù)-期初數(shù) 是是增加數(shù),借方是借方累計數(shù)。
老師,編制現(xiàn)金流量表時,有的填列科目的借或貸方發(fā)生數(shù),如短期借款、長期借款,有的...130****7830提問
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感謝提問!多練習(xí)才會加深記憶。
為什么在編制現(xiàn)金流量表中,填處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、其他長期資產(chǎn)取得的現(xiàn)金時,固...130****7830提問
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感謝提問!這是因?yàn)樘幹霉潭ㄙY產(chǎn) 和 銷售無形資產(chǎn) 會計處理不同決定的,看下兩者的會計分錄。
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感謝提問!文字顯示亂碼,請升級字庫后重新提問。
匯算清繳中的業(yè)費(fèi)招待費(fèi)按銷售收入的千分之五和發(fā)生額的60%孰低,想請教一下銷售收入...130****3776提問
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感謝提問!銷售收入包含視同銷售收入,是調(diào)整后的。
我想問一下增值稅結(jié)轉(zhuǎn)的處理 在哪個課程里面可以學(xué)到!我買了1年的課程137****8397提問
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感謝提問! 在 主管會計課程 稅務(wù)會計 增值稅里面。
稅2018年58號文,對企業(yè)購買設(shè)備500萬以下可一次性稅前扣除。我公司5月購買設(shè)備含稅價...130****2606提問
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感謝提問!這個政策最早是 100萬 以前就 出過文章進(jìn)行解讀過了。二、對所有行業(yè)企業(yè)2014年1月1日后新購進(jìn)的專門用于研發(fā)的儀器、設(shè)備,單位價值不超過100萬元的,允許一次性計入當(dāng)期成本費(fèi)用在計算應(yīng)納稅所得額時扣除,不再分年度計算折舊...
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