您好 請(qǐng)問(wèn) 我公司原來(lái)是小規(guī)模的生產(chǎn)型企業(yè) 原來(lái)買的機(jī)器沒(méi)有入賬 因?yàn)闆](méi)發(fā)票 現(xiàn)在...131****9053提問(wèn)
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感謝提問(wèn)!沒(méi)有機(jī)器發(fā)票 也可以正常入賬,機(jī)器的維修費(fèi)用,折舊等不能稅前扣除。
老師,只要是生產(chǎn)制造企業(yè)都能開(kāi)具加工費(fèi)發(fā)票嗎?還是要有經(jīng)營(yíng)范圍要的加工才可以?小叮當(dāng)提問(wèn)
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感謝提問(wèn)!加工費(fèi)開(kāi)具 也要符合你經(jīng)營(yíng)范圍。
老師好,公司租私人的房子給員工住,原來(lái)是在稅務(wù)局代個(gè)人交房產(chǎn)稅,附加稅及個(gè)稅等,...130****3776提問(wèn)
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感謝提問(wèn)!減半征收10%?
您好老師,我們是小規(guī)模代開(kāi)的增值稅專票,代開(kāi)發(fā)票直接扣繳了增值稅和城建稅,本季度...178****1010提問(wèn)
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感謝提問(wèn)!詳細(xì)看下課程 每月增值稅申報(bào)講解。
你好老師,出口了一批貨物,小貨物混在大貨物里出口了,貨到客戶驗(yàn)貨發(fā)現(xiàn)了小貨物。也...187****6958提問(wèn)
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感謝提問(wèn)!沒(méi)有報(bào)關(guān)出口的 按照內(nèi)銷征稅。
外貿(mào)退稅中的關(guān)聯(lián)號(hào)以出口當(dāng)月進(jìn)行編號(hào) 還是申報(bào)月所屬期進(jìn)行編號(hào) 135****9689提問(wèn)
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感謝提問(wèn)!看下課程講解,外貿(mào)退稅課程講解很清晰。
生產(chǎn)型主營(yíng)內(nèi)銷少量一般貿(mào)易方式出口,進(jìn)項(xiàng)不夠,所以沒(méi)有退稅報(bào)免稅,增值稅是屬于價(jià)...158****1078提問(wèn)
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感謝提問(wèn)!產(chǎn)生免抵額 就要繳納附加稅,課程里面有講解。
你好老師,今年1月份出口貨物,現(xiàn)在對(duì)方發(fā)現(xiàn)貨物少發(fā)了。以后也不會(huì)補(bǔ)發(fā),那3月份是開(kāi)...187****6958提問(wèn)
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感謝提問(wèn)!和報(bào)關(guān)單不對(duì)應(yīng)么?
4.1日稅率變更后分別有兩個(gè)合同,合同一中有訂金預(yù)收款,2018年11月已預(yù)收,但貨物未...737877提問(wèn)
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感謝提問(wèn)!把你們合同收款發(fā)貨方式分別詳細(xì)說(shuō)一下。
4.1日稅率變更后,1.合同中有訂金預(yù)收款,2018年11月已預(yù)收,但貨物未交付,我認(rèn)為不...737877提問(wèn)
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感謝提問(wèn)!看納稅義務(wù)產(chǎn)生時(shí)間。直接收款方式銷售貨物時(shí):1、貨物未發(fā)出,收到款項(xiàng),納稅義務(wù)發(fā)生;2、貨物未發(fā)出,沒(méi)有收到款項(xiàng),但已到合同約定的收款日,納稅義務(wù)發(fā)生。
我公司的生產(chǎn)型出口企業(yè)。現(xiàn)在出口是收的跨鏡人民幣。在填寫出口貨物明細(xì)表時(shí),那個(gè)業(yè)...139****0834提問(wèn)
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感謝提問(wèn)!跨境人民幣貿(mào)易要填寫KJ.
價(jià)值低于500萬(wàn)的固定資產(chǎn)做賬的時(shí)候,可以一次性計(jì)入成本費(fèi)用嗎?不用計(jì)提折舊吧。環(huán)...015661提問(wèn)
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感謝提問(wèn)!區(qū)分會(huì)計(jì)處理和稅法處理。固定資產(chǎn)扣除政策,會(huì)計(jì)上仍然做固定資產(chǎn),計(jì)提折舊,只是在所得稅上一次扣除,看下所得稅預(yù)繳這就扣除填報(bào)表。 官網(wǎng)——名師交流專區(qū)——每月財(cái)稅政策解讀《2017-2019財(cái)稅政策持續(xù)跟蹤解讀》第35節(jié)和第45...
小微企業(yè)增值稅是每月10萬(wàn)免,所得稅怎么計(jì)算呂二提問(wèn)
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感謝提問(wèn)!2019年新政策:對(duì)小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過(guò)100萬(wàn)元的部分,減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅;對(duì)年應(yīng)納稅所得額超過(guò)100萬(wàn)元但不超過(guò)300萬(wàn)元的部分,減按50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得...
我公司2019年3月購(gòu)買了一套環(huán)保設(shè)備,價(jià)值10萬(wàn)元,月底供應(yīng)商開(kāi)局了一份增值稅專用發(fā)...015661提問(wèn)
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感謝提問(wèn)!1、設(shè)備是買來(lái)用的固定資產(chǎn) 還是往外賣的商品2、不動(dòng)產(chǎn)分期抵扣,如果購(gòu)買的設(shè)備是不動(dòng)產(chǎn)的一部分 要考慮到。根據(jù)《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于發(fā)布〈不動(dòng)產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額分期抵扣暫行辦法〉的公告》(國(guó)家稅務(wù)總局公告2016年第15號(hào))規(guī)定: 納稅...
白老師,我們是印刷公司,經(jīng)營(yíng)范圍有出版物印刷,包裝裝潢印刷品印刷,其他印刷品印刷...138****8717提問(wèn)
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感謝提問(wèn)!可以的,其他印刷品印刷,廣告宣傳頁(yè)的印刷是可以的。
老師,網(wǎng)上認(rèn)證服務(wù)費(fèi)是否適用抵減政策?182****0568提問(wèn)
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感謝提問(wèn)!能夠抵減增值稅的 是 首次購(gòu)買的防偽稅控設(shè)備費(fèi)用和 每年的防偽稅控維護(hù)費(fèi)用。
您好老師,我們是小規(guī)模代開(kāi)的增值稅專票,本季度銷售收入不夠30萬(wàn),還需要繳納城建稅...178****1010提問(wèn)
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感謝提問(wèn)!專票增值稅不減免,所以附加稅必須繳納。
老師外貿(mào)企業(yè)勾選抵扣操作視頻在哪一個(gè)版塊?134****5949提問(wèn)
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感謝提問(wèn)!外貿(mào)4-2課程第四節(jié)。
老師,剛接手一家公司,原折舊累計(jì)亂計(jì)提,沒(méi)有折舊表,我重新列了表格,18年12月原值...小叮當(dāng)提問(wèn)
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感謝提問(wèn)!找原因,進(jìn)行賬務(wù)調(diào)整,匯算清繳調(diào)增。
什么時(shí)候也出內(nèi)部控制的課程呢? 134****5443提問(wèn)
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感謝提問(wèn)!暫時(shí)沒(méi)有安排。
僅限付費(fèi)會(huì)員提問(wèn)
您的問(wèn)題會(huì)有相關(guān)財(cái)稅專家解答