老師申請高新技術(shù)企業(yè)必須成立3年以上才可以去申請嗎180****7643提問
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感謝提問!認定為高新技術(shù)企業(yè)須同時滿足以下條件: 。1)企業(yè)申請認定時須注冊成立一年以上; 。2)企業(yè)通過自主研發(fā)、受讓、受贈、并購等方式,獲得對其主要產(chǎn)品(服務(wù))在技術(shù)上發(fā)揮核心支持作用的知識產(chǎn)權(quán)的所有權(quán); 。3...
老師,企業(yè)未取得高新技術(shù)資格不能享受固定資產(chǎn)折舊與研發(fā)費用加計扣除嗎180****7643提問
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感謝提問!可以的,官網(wǎng)學(xué)課程—主管會計—稅務(wù)會計《企業(yè)所得稅全面學(xué)習(xí)【 含2019匯算清繳】》第9節(jié):2018年12月講解-研發(fā)支出加計扣除政策與申報和第10節(jié):2018年12月講解-總結(jié)高新技術(shù)企業(yè)政策。
老師,有沒有高新技術(shù)企業(yè)的課程180****7643提問
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感謝提問!高新技術(shù)企業(yè)只有所得稅政策的講解。官網(wǎng)學(xué)課程—主管會計—稅務(wù)會計《企業(yè)所得稅全面學(xué)習(xí)【 含2019匯算清繳】》第10節(jié)。
老師您好!想學(xué)習(xí)下外貿(mào)企業(yè)新發(fā)票確認平臺的退稅勾選,有沒有課件講解?風(fēng)鈴草提問
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感謝提問!《增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺的操作》已經(jīng)上傳官網(wǎng),而且還加了官方內(nèi)容。大白菜會計學(xué)堂官網(wǎng)會員可以訪問《增值稅全面學(xué)習(xí)》第13節(jié)去學(xué)習(xí)!
老師,法人可以跟企業(yè)簽定無償汽車租賃協(xié)議嗎?所有汽車費用都可以列支嗎?小叮當(dāng)提問
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感謝提問!法人的車不能租賃給公司。
退稅數(shù)據(jù)自檢一致性檢查時顯示計稅金額大于發(fā)票信息里的剩余計稅金額是怎么回事?風(fēng)鈴草提問
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感謝提問!去核實報關(guān)單金額和發(fā)票金額是否一致。
請問老師,一家企業(yè)自農(nóng)民種植戶或種植戶合作社收購柳條(按增值稅政策,是免稅農(nóng)產(chǎn)品...133****8265提問
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感謝提問!這個就是免稅農(nóng)產(chǎn)品進一步加工計算抵扣增值稅,官網(wǎng) 學(xué)課程—財務(wù)經(jīng)理—農(nóng)業(yè)會計《農(nóng)業(yè)會計【2019年5月更新】》
老師高新技術(shù)企業(yè)研發(fā)費用加計扣除啥意思能舉例說一下嗎180****7643提問
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感謝提問!學(xué)課程—主管會計—稅務(wù)會計《企業(yè)所得稅全面學(xué)習(xí)【 含2019匯算清繳】》第九節(jié)。
老師,我們有一個有限合伙企業(yè),他想把自己的資金放給一個信托,就通過信托去放信托貸...186****3212提問
老師,車間生產(chǎn)兩種產(chǎn)品用的總工時120小時,制造費用共發(fā)生30000元,制造費用如何分配...180****7643提問
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感謝提問!單據(jù)你說的情況是無法判斷如何分配的,你需要詳細說下生產(chǎn)流程。
租賃辦公場地辦公交什么稅?188****3684提問
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感謝提問!原本是什么誰也不繳納,有的地方會核定土地稅和房產(chǎn)稅,這個本應(yīng)該由出租方承擔(dān)的。
老師,公司承擔(dān)個別員工旅游的費用,可否計入差旅費呢?180****2711提問
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感謝提問!不可以,可以作為福利,做入工資繳納個稅。
老師,請問有沒有科技型企業(yè)賬務(wù)處理相關(guān)的課程?152****1743提問
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感謝提問!沒有單一的科技型企業(yè)賬務(wù)處理相關(guān)的課程。
請問老師有沒有關(guān)于增值稅即征即退70%的學(xué)習(xí)章節(jié)小小會計提問
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感謝提問!學(xué)課程—主管會計—稅務(wù)會計《 增值稅全面學(xué)習(xí)【19年4月更新中】》第32節(jié)。
一般納稅人(建筑服務(wù)類企業(yè))開出的普通發(fā)票什么情況下開稅率3%?什么情況下開稅率9...忱心提問
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感謝提問!一般計稅是 9 % 簡易計稅是3%,簡易計稅是有條件的1、清包工2、甲供材3、老項目。簡易計稅不能抵扣進項 增值稅按照3%繳納。 其他沒有影響。
老師,我公司屬于餐飲行業(yè),一般納稅人,主營業(yè)務(wù)收入就是收加盟費及管理費,《財政部...風(fēng)提問
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感謝提問!加盟費是按照銷售無形資產(chǎn)交稅的,應(yīng)該是現(xiàn)代服務(wù),但是需要咨詢稅局確認。 銷售額是否超過全部銷售額50%是看服務(wù)的收入占全部收入的50%。
高新企業(yè)賬務(wù)如何處理300639提問
老師,公司租員工的車,每個月500租賃費,路橋油,維修有公司承擔(dān),員工去稅務(wù)局開票...153****2518提問
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感謝提問!按照租賃協(xié)議,約定租賃期限,不用每個月都去稅局,繳納增值稅,個人所得稅,附加稅。
老師,留底退稅分錄怎么寫的130****8670提問
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感謝提問!《財政部 國家稅務(wù)總局關(guān)于退還集成電路企業(yè)采購設(shè)備增值稅期末留抵稅額的通知》(財稅〔2011〕107號)第三條第二項規(guī)定,企業(yè)收到退稅款項的當(dāng)月,應(yīng)將退稅額從增值稅進項稅額中轉(zhuǎn)出。收到退還的期末留抵時: 借:銀行存款 貸:...
我公司外貿(mào)出口企業(yè),有一個國外客戶要求發(fā)貨直接發(fā)給他的客戶A,這批貨是他的客戶B給...風(fēng)鈴草提問
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感謝提問!直接跟你公司客戶簽,你這個情況需要咨詢下你當(dāng)?shù)囟惥,看是否有特別的要求。
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