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老師你好,不同類型的公司怎么選擇會計制度和準(zhǔn)側(cè),有課程嗎717700提問

大白菜回答:

感謝提問!學(xué)課程—主管會計—總賬會計《期末結(jié)賬、結(jié)轉(zhuǎn)流程詳解》

老師,以前買的設(shè)備現(xiàn)在可以進(jìn)行加速折舊嗎180****7643提問

大白菜回答:

感謝提問!學(xué)課程—主管會計—稅務(wù)會計《企業(yè)所得稅全面學(xué)習(xí)【 含2019匯算清繳】》第八節(jié)

年末增值稅怎么結(jié)轉(zhuǎn)188****3684提問

大白菜回答:

感謝提問!學(xué)課程—主管會計—總賬會計《期末結(jié)賬、結(jié)轉(zhuǎn)流程詳解》

老師,個稅年度清算匯繳有沒有最新的視頻講解。現(xiàn)在在個稅課程中關(guān)于年度清算匯繳的是...494134提問

大白菜回答:

感謝提問!最新的要等明年出報表才可以模擬填寫,現(xiàn)在是理論上的講解。

請教老師 我們公司是港澳臺商獨(dú)資經(jīng)營企業(yè),法人是臺灣人,公司的注冊資本是一億五...134****2245提問

大白菜回答:

感謝提問!這個你要咨詢你當(dāng)?shù)毓ど,外資企業(yè)一般需要出驗(yàn)資報告。

老師好,貨物出口到自貿(mào)區(qū),收款是人民幣,影響退稅嗎115492提問

大白菜回答:

感謝提問!是跨境人民幣模式出口的么 還是其他什么模式?

請教老師,和供應(yīng)商對賬的規(guī)范流程10488提問

大白菜回答:

感謝提問!這個規(guī)范沒有,對賬一般是對余額,余額對不起來就要核對開票和打款記錄。

老師,稅務(wù)會計課程里的增值稅課件11月份都更新的哪些內(nèi)容?我6月更新的的看完了,...靜姐提問

大白菜回答:

感謝提問!電腦網(wǎng)頁登陸網(wǎng)頁最下邊有一個更新公告2019年11月05日 根據(jù)11月上線的增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(代替原選擇抵扣平臺),重新錄制操作視頻,保障更新與實(shí)際工作同步!

老師,我是餐飲業(yè)個體工商戶,一般納稅人,收到xxx農(nóng)業(yè)有限公司的增值稅普通發(fā)票(免...風(fēng)提問

大白菜回答:

感謝提問!1、自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品銷售開具的免稅發(fā)票可以計算抵扣 2、工資要申報個人所得稅。

老師,你好!2020年初級會計職稱考試視頻要多久才會更新138****4479提問

大白菜回答:

感謝提問!2020年初級職稱教程精講班已經(jīng)上傳,兩位金牌美女講師孫文靜、董怡然老師,將給大家仔細(xì)講解職稱教程!

老師,有沒有關(guān)于委托加工的賬務(wù)處理,不涉及消費(fèi)稅137****9593提問

大白菜回答:

感謝提問!沒有關(guān)于委托加工業(yè)務(wù)的賬務(wù)處理課程。

老師,我當(dāng)月16號和30號分別出口貨物,但是因?yàn)楫?dāng)月沒有開具發(fā)票,稅局不能做退稅,這...135****8480提問

大白菜回答:

感謝提問!這個無法解決,你不熟悉你當(dāng)?shù)囟惥忠,這個損失就要企業(yè)承擔(dān)。

老師您好,個稅匯算,是按照今年上班月數(shù)乘以5000來扣除嗎?156****6516提問

大白菜回答:

感謝提問!不只有6萬扣除還有專項扣除等。

老師您好麻煩問一下建筑業(yè)專業(yè)分包具體有哪些?249870提問

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感謝提問!學(xué)課程—財務(wù)經(jīng)理—建筑業(yè)會計《建筑業(yè)會計講解》第22節(jié)

我公司屬于小規(guī)模納稅人,在2017年代開了一張增值稅專用發(fā)票,增值稅和附加稅已繳納。...769089提問

大白菜回答:

感謝提問!賬務(wù)處理紅字沖減,報表不需要修改,專票負(fù)數(shù)增值稅申報要咨詢稅局,已交的稅款不能退回。

個體戶的聘用的員工,這些員工的工資是否需要報在個稅系統(tǒng)里面?999339提問

大白菜回答:

感謝提問!個體工商戶雇傭員工,發(fā)放工資時,應(yīng)按工資、薪金所得項目扣繳個人所得稅。

請教老師 我們公司是港澳臺商獨(dú)資經(jīng)營企業(yè),有基本存款賬戶和資本戶,這2個賬戶的銀行...134****2245提問

大白菜回答:

感謝提問!公司名下的賬戶都需要體現(xiàn)在賬務(wù)上。

老師您好,我公司11月剛變更為一般納稅人,給甲方開了15萬多建筑工程服務(wù)專票,原材料...620379提問

大白菜回答:

感謝提問!當(dāng)月開具的進(jìn)項只能抵扣當(dāng)月以及以后月份,不能提前。開票就需要交稅,這個不是做賬就能避免交稅的。

老師你好,小規(guī)模年銷售額超過300萬的話。已經(jīng)減免的所得稅怎么辦?比如350的話,是不...快樂極限提問

大白菜回答:

感謝提問!詳細(xì)看下所得稅課程,不是銷售額,是應(yīng)該納稅所得額,說直白點(diǎn)就是利潤總額。

老師,我單位有一筆以前年度虧損600萬,所得稅季報和年報應(yīng)填在哪里呢?謝謝135****2504提問

大白菜回答:

感謝提問!這個是系統(tǒng)自己帶出數(shù)據(jù)彌補(bǔ)虧損的。如果所得稅季度預(yù)繳沒有出現(xiàn)那就是匯算清繳填寫有問題。

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