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老師公司買商品房需要繳納房產(chǎn)稅跟土地使用稅嗎?138****0471提問

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買房時不用交,使用時才有可能交。感謝您對大白菜會計的支持!歡迎您給朋友們推薦大白菜會計學堂。

老師您好,退稅少金額的,您回復說:然后可以嘗試作沖減后重新申報?應是如何操作?153****5671提問

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在出口明細錄入里有一個沖減操作的。但是你要先與稅局溝通好。感謝您對大白菜會計的支持!歡迎您給朋友們推薦大白菜會計學堂。

請問老師公司購買商品住房都需要繳納什么稅138****0471提問

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根據(jù)我們的了解,包括印花稅、契稅等。感謝您對大白菜會計的支持!歡迎您給朋友們推薦大白菜會計學堂。

老師您好,外貿出口退稅去年11月份申請退稅,退稅金額填寫成了單價,去年已經(jīng)審批通過...153****5671提問

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這種情況需要與稅局溝通,然后可以嘗試作沖減后重新申報。感謝您對大白菜會計的支持!歡迎您給朋友們推薦大白菜會計學堂。

有限責任公司兩個股東各自50%股權,實收資本和注冊資本都是100萬,現(xiàn)在要降資為50萬(...188****2474提問

大白菜回答:

減資操作不用交稅。原來多出的,直接用銀行存款歸還就可以。感謝您對大白菜會計的支持!歡迎您給朋友們推薦大白菜會計學堂。

資本公積轉為實收資本必須按股東比例分攤轉入嗎?需要繳納什么稅?188****2474提問

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應該按比例結轉,除涉及印花稅以外,其中的個人股東 還有個人所得稅要考慮。感謝您對大白菜會計的支持!歡迎您給朋友們推薦大白菜會計學堂。

老師好!請問本單位員工給本單位臨時工進行培訓,能不能領取本單位工資以外的勞務報酬...189****3831提問

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臨時 工的支出分2種,工資和勞務報酬。根據(jù)其與企業(yè)勞務或勞動關系而定 。屬于勞務合作的,只能按勞務報酬。感謝您對大白菜會計的支持!歡迎您給朋友們推薦大白菜會計學堂。

請問取消外貿企業(yè)備案登記表后,以前的企業(yè)去哪里查詢下載這張表呢?以前的搞丟了136****5841提問

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這個肯沒有用了哈。至于如何取得以前的,可以問下本地商務局。感謝您對大白菜會計的支持!歡迎您給朋友們推薦大白菜會計學堂。

出口銷售額*征稅率-出口進項稅-出口銷售額*退稅率,我看其他視頻的,她說不能免抵,那...614784提問

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每個老蝻有自己的思路,你可以先理解我們老師的。感謝您對大白菜會計的支持!歡迎您給朋友們推薦大白菜會計學堂。

老師,公司2023年收到2022年6月的費用發(fā)票可以報銷嗎,金額一千多,這種跨年發(fā)票可以...136****0715提問

大白菜回答:

如果執(zhí)行小企業(yè)會計準則 ,可以直接計入2023年費用。但按稅法原則,在2023年匯算清繳時該費用仍然要剔除。感謝您對大白菜會計的支持!歡迎您給朋友們推薦大白菜會計學堂。

看了視頻,出口銷售額*征稅率-銷售進項稅?征稅率是什么意思嗎?出口銷售的金額不是免...614784提問

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你是說的生產(chǎn)企業(yè)稅負計算一節(jié)嗎,這是計算稅負的一種方式,假設出口也征稅。這方法不用于實際計算退稅,只用于評估稅負。感謝您對大白菜會計的支持!歡迎您給朋友們推薦大白菜會計學堂。

老師,企業(yè)自建廠房用的石子,水泥這些稅局代開發(fā)票時備注欄需要填寫工程名稱和工程地...簡單提問

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不是建筑服務發(fā)票,只是物資發(fā)票,不用 加備注。感謝您對大白菜會計的支持!歡迎您給朋友們推薦大白菜會計學堂。

一般貿易和進料加工,在免抵退的原理一樣嗎?614784提問

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退稅的計算原則 一樣,但進料加工要剔除免稅進口的料件,這就是區(qū)別。感謝您對大白菜會計的支持!歡迎您給朋友們推薦大白菜會計學堂。

請問下完稅價格和關稅跟進口有沒有關聯(lián)嗎?能簡單地說完稅價格嗎?每次看書講這個名詞...614784提問

大白菜回答:

先有關稅,然后再有完稅價格,可以看下進口課程。存貨會計+進口會計核算 http://www.n6259.cn/coursedetail/28 感謝您對大白菜會計的支持!歡迎您給朋友們推薦大白菜會計學堂。

生產(chǎn)企業(yè)的細致原料賬怎么做133****1707提問

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親,程序上應該先有材料明細賬,記靈一筆筆的入庫和領用數(shù)量與金額,然后將領用金額轉入生產(chǎn)成本科目。親可以仔細看下我們的工業(yè)企業(yè)成本課程。感謝您對大白菜會計的支持!歡迎您給朋友們推薦大白菜會計學堂。

單位支付個人勞務費,并給個人繳納全年社保,是否有稅務風險467639提問

大白菜回答:

有風險 。既然是勞務,就說明不是公司員工,再交社保邏輯上講不通。3%減按2%交增值稅

老師,我家想賣賬上的一臺車,買的時候在個人手里買的,當時開的普票,我們沒抵扣,我...191962提問

大白菜回答:

稅收總結得很全了。如果是當時應該取得發(fā)票沒有取得,銷售時按13%;從二手車市場購買的二手車,可以按3%減按2%交增值稅。感謝您對大白菜會計的支持!歡迎您給朋友們推薦大白菜會計學堂。

那個輸入報關單的金額后,那個免抵退的金額怎么自動算嗎?614784提問

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一般是的,錄入商品代碼后會出現(xiàn)退稅率,再錄入出口收入金額 就會自動計算退稅額。感謝您對大白菜會計的支持!歡迎您給朋友們推薦大白菜會計學堂。

老師,21年研發(fā)人員的獎金加計扣除,匯算清繳時都沒有發(fā)放,我在其他欄調增。發(fā)放了我...小叮當提問

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22年的費用不能用21年的進行調整。感謝您對大白菜會計的支持!歡迎您給朋友們推薦大白菜會計學堂。

剛開始還懂,后來第四節(jié)多了一個不得免征和抵扣稅額就不懂了,可能我想復雜了?614784提問

大白菜回答:

是因為個別情況下國家規(guī)定的退稅率低于國內的征稅率,相當于有部分銷售是不能免稅的。你好好體會下。感謝您對大白菜會計的支持!歡迎您給朋友們推薦大白菜會計學堂。

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